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财政预决算
阳泉市广播电视台2020年预算信息公开
时间:2020-05-27 14:47 来源:阳泉广播电视台 责任编辑:李宇

   一、部门概况

  (一)主要职能 

  阳泉市广播电视台是市政府直属正县级事业单位,负责全市广播电视宣传的经营管理、视听网站、广播电视节目制作和播出发行、广播电视网络建设、数字广播电视业务服务、广电产业发展等。 

  (二)2020年主要工作任务 

  1抓内容,持续增强媒体影响。传统媒体的节目改版必须常态化,这是媒体供给侧结构性改革的必然要求,也是适应媒体融合发展大势的必然之举。作为2020年的亮点工作,改版立足于“精、特、新”,致力于“时、度、效”,精准对接受众,每个频道、频率都要打造至少两个品牌节目,重点在电视频道推出“话说阳泉”“新闻直通车”“泉精彩”“每日一课”“你我面对面”等一批有影响、有口碑、有受众的日播节目。在广播频率推出“的哥你好”“热线”“请您欣赏”“谝阳泉”等节目,同时,持续优化“阳泉新闻”品牌,在制作精细化上下更大功夫。 

  2抓提升,全面完成高清改造。广播电视制作传输的高清化改造是2020年阳泉广播电视台的一项重大工作。我们要以高清改造为契机,实现媒体融合发展的流程再造,全面提升广播电视的制作、发布和经营质量。 

  3、造氛围,打好宣传战役。“项目突破年”是我市今年的中心工作、主线工作。我们将认真做好“项目突破年”宣传工作,宣传中央、省委、市委经济工作会议部署,宣传“四为四高两同步”和“聚力六大突破,实现转型崛起”总体思路和要求,宣传项目突破年的重要意义、工作目标、工作任务、政策措施,生动展现项目突破年工作中的好做法、好经验和取得的积极成效。要着力突出项目建设,宣传我市当前项目建设和招商引资形势,宣传市委、市政府对2020年项目建设和招商引资工作的安排部署。深入挖掘宣传项目突破年工作中涌现出的先进人物和先进事迹,大力营造“抓项目就是抓发展”的舆论氛围。 

  4、抓改革,理顺管理机制。建立统一编播的机制,集聚各频道频率的宣传合力,下好全台一盘棋,理顺制作机制,组建专业团队,提高制作水平,进一步完善考核制度,激发工作活力,发挥好编委会、事委会两个机构的作用,形成有效的内部监督机制。             

  5、抓创收,增强发展后劲。对内厘清频道频率创收和广告中心创收的权责,频道频率的创收与广告中心创收有机融合衔接。对外拓展影视频制作,户外车体广告、大屏广告等业务,提升创收能力,增加经济收入。      

  部门预算单位构成: 

  阳泉市广播电视台由阳泉市广播电视台本级构成。 

  预算部门:阳泉市广播电视台 

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉市广播电视台 

  二、2020年阳泉市广播电视台预算安排情况说明 

  (一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说 

  2020年收入预算3501.68万元,比2019年增加375.46万元,增长12.01%,主要原因是本年其他收入增加所致。 

  (二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说 

  2020年支出预算3501.68万元,比2019年增加375.46万元,增长12.01%,主要原因是补缴社保费用支出增加。 

  (三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。 

  12020年基本支出31.36万元,比2019年增加0.64万元,主要原因是个人和家庭补助有所增加。 

  22020年项目支出3470.32万元,比2019年增加374.82万元,主要原因增加阳泉市首届乡村旅游创意大赛”项目支出等 

  (四)政府性基金支出预算情况 

  2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  三、其他重要事项 

  (一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

  2020年一般公共预算安排的三公经费预算47万元,比2019年增加31万元,主要原因为2020年部门各项任务工作增加导致车辆费用增加。其中:因公出国(境)费用为0,本年同比上年预算无增减;公务接待费0.2万元,本年同比上年预算无增减;公务用车运行维护费46.8万元,比2019年增加31万元,主要原因为2020年部门各项任务工作增加导致车辆费用增加 

  (二)机关运行经费安排使用情况 

  阳泉市广播电视台2020年一般公共预算中未安排机关运行经费。 

  (三)政府采购信息 

  2020年未安排政府采购预算 

  (四)国有资产占有使用情况 

  截至20191231日阳泉市广播电视台占有:一是房屋建筑物,面积25485.61平方米,价值9796.66万元;二是车辆数量16辆(全部为业务及采访用车),价值158.51万元 

  (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

  2020年预算绩效目标已申报,已批复。 

  绩效目标情况 

  2020年财政批复本部门(单位)绩效目标的项目有9个,涉及一般公共预算资金3470.32万元、政府性基金预算资金0万元。 

  (六)名词解释 

  1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3.“三公经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 

  四、2020年______部门(单位)预算信息公开表 

  (1)部门收支总表 

  (2)部门收入总表 

  (3)部门支出总表 

  (4)财政拨款收支总表 

  (5)一般公共预算支出表 

  (6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

  (7)政府性基金预算支出表 

  (8)一般公共预算“三公”经费预算表 

  (9)政府采购预算表 

    

    

 

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